一、完整试题
宁波大型国有企业内部审计机构应在本单位()的直接领导下开展工作,对其负责并报告工作。
A、党委(党组)
B、董事会
C、监事会
D、主要负责人
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二、答题详情
(1)答题时间:10月16日至10月31日
(2)试题内容:《审计署关于内部审计工作的规定》、《浙江省内部审计规定》、《宁波市内部审计规定》、内审相关知识。
(3)答题规则:每次10题,答题次数不限。
三、更多试题
1.根据《宁波市内部审计工作规定》,单位应当建立健全内部审计整改情况跟踪检查、责任人员约谈等制度,对审计发现的问题进行()管理,及时整改、督促落实。
A、清单化
B、系统化
C、标准化
D、规范化
2.内部审计是服务国家治理体系和治理能力现代化的()。
A、基础环节
B、重要环节
C、核心环节
D、主要环节
3.《宁波市内部审计工作规定》中明确的内部审计工作是指不同主体按照规定职责()和内管干部履行经济责任等情况,实施审计监督、评价、建议和督促审计整改,开展审计业务指导和监督的活动。
A、资金
B、资源
C、资产
D、效益
4.行业、系统主管部门负责对本行业领域内部审计工作实施业务指导和监督管理。下列各项中属于行业、系统主管部门的是()。
A、宁波市财政局
B、宁波市卫生健康委员会
C、宁波市文化广电旅游局
D、宁波市市场监督管理局
5.管理上对信息系统依赖程度提高,增加了下列哪种风险?()
A、未经授权的第三方访问系统
B、系统性的程序错误
C、不充分的知识库
D、业务中断