1.行业、系统主管部门负责对本行业领域内部审计工作实施业务指导和监督管理。下列各项中属于行业、系统主管部门的是()。
A、宁波市财政局
B、宁波市卫生健康委员会
C、宁波市文化广电旅游局
D、宁波市市场监督管理局
2.管理上对信息系统依赖程度提高,增加了下列哪种风险?()
A、未经授权的第三方访问系统
B、系统性的程序错误
C、不充分的知识库
D、业务中断
3.内部审计机构应当根据年度审计项目计划成立审计组,审计组实行()负责制。
A、主要负责人
B、内审机构负责人
C、组长
D、轮值
4.内部审计机构应当对审计报告进行复核,经单位()批准后出具最终的审计报告,送达被审计对象以及相关部门。
A、内审机构负责人
B、主要负责人
C、总审计师
D、法定代表人
5.以下哪种情况说明某机构存在过分重视效率但不重视效果的失衡现象?()
A、未完成工作,却浪费了资源
B、完成了工作,也浪费了资源
C、未完成工作,但也未浪费资源
D、完成了工作,且没有浪费资源
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