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    宁波大型国有企业应当建立()领导下的内部审计工作机制,定期听取内部审计工作汇报,加强内部审计制度建设和人员队伍建设,督促内部审计重要事项的落实。——2023年新时代、新征程“宁波农商杯”内审知识大比武

    2023-10-20 来源:作业在线

    一、完整试题

    宁波大型国有企业应当建立()领导下的内部审计工作机制,定期听取内部审计工作汇报,加强内部审计制度建设和人员队伍建设,督促内部审计重要事项的落实。

    A、党委(党组)

    B、董事会

    C、监事会

    D、总经理办公会议

    参考答案:作业在线已经整理好相关考试试题给大家参考,把题干在搜索框里搜索即可匹配试题结果。有疑问也可以在线咨询,我们有专业的老师为您答疑解惑。

    二、答题详情

    (1)答题时间:10月16日至10月31日

    (2)试题内容:《审计署关于内部审计工作的规定》、《浙江省内部审计规定》、《宁波市内部审计规定》、内审相关知识。

    (3)答题规则:每次10题,答题次数不限。

    三、更多试题

    1.内部审计机构可以对遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的审计对象,提出()的意见建议。

    A、表扬

    B、褒扬

    C、奖励

    D、晋级

    2.某制造公司仅把预算作为一种计划工具。管理者认为将预算作为控制目标对公司是有益的。为了实现这一变革,管理会计应该()。

    A、任命预算主管

    B、组织预算委员会

    C、制定预测程序

    D、使预算和会计系统、组织结构吻合

    3.审计机关对内部审计成果经核实后,可以在审计报告中予以(),对已整改到位的问题,在审计报告中可以不再反映。

    A、充分利用

    B、合理运用

    C、援引利用

    D、适当运用

    4.审计机关通过()、培训辅导、经验交流等形式对单位内部审计工作进行业务指导。

    A、政策指导

    B、实务指引

    C、法律咨询

    D、业务检查

    5.单位主要负责人是内部审计工作的()责任人,负责研究部署内部审计工作,落实内部审计整改,加强内部审计人员力量配备和工作经费保障。

    A、行政

    B、第一

    C、主要

    D、法律


    |   THE END   |
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