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[主观题]

系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,只要向本单位党组织、董事会(或者主

系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,只要向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告即可。()

参考答案:错误

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第1题

系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,在向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告的同时,应当及时向上一级单位的()报告。

A.内部审计机构

B.纪检部门

C.党组织

D.内控部门

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第2题

各单位下列工作事项应当报上级审计机构备案,包括但不限于()。

A.年度审计工作计划和工作总结

B.外部监管机构对本级单位开展的年度审计情况

C.向本单位主要负责人报送的内审要情

D.内部审计发现的重大违纪违法问题、重大资产损失情况、重大经济案件及重大经营风险等事项的专项报告

E.上级单位要求报送的其他重大审计事项

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第3题

《农业农村部内部审计工作规定》中,单位内部审计机构应当将内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,向本单位党组织、主要负责人报告,并及时向()报告。

A.本单位财务部门

B.审计署农业水利审计局

C.部计划财务司

D.本单位纪检部门

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第4题

各单位对审计发现的()、()、()和()问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。

A.典型性

B.普遍性

C.普遍性

D.系统性

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第5题

各级税务机关督察内审部门应将各单位内部控制制度执行情况作为督察审计的重要内容,结合督察审计发现的问题,对各单位内部控制()提出改进建议。

A.合法性

B.完整性

C.合规性

D.有效性

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第6题

各单位应当建立健全内部审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人。对内部审计发现问题应当明确整改措施,及时整改,并报送整改结果。()
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第7题

2022年《中国人民银行内审工作制度》专题知识题库答案--作业在线

1.内部审计结果及整改情况应当作为()重要参考。

A、考核

B、任免

C、奖惩干部

D、及其他相关决策

参考答案:https://www.yourbin.com/4D7CC32A.html

2.内审部门和内审人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作,下列哪些属于此项工作?()

A、重大投资决策

B、建设项目决策

c、集中采购决策

D、招投标评审

E、发行库内业务操作

参考答案:https://www.yourbin.com/207AA3CA.html

3.内审部门应当加强与()等其他“大监督”部门的沟通协作,加强信息共享,促进结果共用。

A、纪检监察

B、巡视巡察

C、组织人事

D、党委办公室

参考答案:https://www.yourbin.com/B6FEB0CD.html

4.被审计单位有下列哪些情形的,由审计派出单位党组织责令其改正,并追究相关责任人的责任?()

A、拒绝接受内部审计的

B、拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的

C、整改不力、屡审屡犯的

D、被审计和整改过程中其他违纪违法情形

参考答案:https://www.yourbin.com/4D21F572.html

5.内审人员应当具备与工作相适应的()。各单位应当保证内审人员参加继续教育,鼓励内审人员获得审计专业人员职称,持续提高职业能力。

A、政治素质

B、理论水平

C、业务能力

D、专业知识

参考答案:https://www.yourbin.com/1E813BF3.html

6.业务主管部门应当督促相关单位和部门落实整改要求,并通过管理监督强化制度执行,对审计发现的()问题和审计建议进行研究,并将其作为完善内控制度的重要参考。

A、典型性

B、普遍性

C、全面性

D、倾向性

参考答案:https://www.yourbin.com/B2DEA6B7.html

7.下面哪些是内审部门履行的职责?()

A、对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计

B、对本单位及所属单位财务收支、资产管理情况进行审计

C、对本单位及所属单位重要业务活动进行审计

D、对本单位及所属单位信息技术管理和重要信息系统的运行、管理和维护情况进行审计

E、对本单位及所属单位内部控制、风险管理、绩效管理情况进行监督评价

参考答案:https://www.yourbin.com/B9A94DAB.html

8.领导干部对履行经济责任过程中的下列行为应当承担直接责任有哪些?()

A、直接违反有关党内法规、法律法规、政策规定的

B、授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员违反有关党内法规、法律法规、政策规定的

C、贯彻党和国家经济方针政策、决策部署不坚决不全面不到位,造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

D、未完成有关法律法规规章、政策措施、目标责任书等规定的领导干部作为第一责任人(负总责)事项,造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

E、民主决策时,在多数人同意的情况下,决定、批准、组织实施重大经济事项,由于决策不当或者决策失误造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

参考答案:https://www.yourbin.com/4BDB7498.html

9.领导干部对履行经济责任过程中的下列行为应当承担领导责任有哪些?()

A、未经民主决策程序或者民主决策时在多数人不同意的情况下,直接决定、批准、组织实施重大经济事项,造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

B、违反部门、单位内部管理规定造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

C、参与相关决策和工作时,没有发表明确的反对意见,相关决策和工作违反有关党内法规、法律法规、政策规定,或者造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

D、不履行或者不正确履行职责,对造成的后果起决定性作用的其他行为

E、除直接责任外,不履行或者不正确履行职责,对造成的后果应当承担责任的其他行为

参考答案:https://www.yourbin.com/374500A9.html

10.内审部门每年应当选择比例上年度审计项目开展审计整改评估,对被审计单位问题整改的及时性、真实性、有效性进行监督评价,年度汇总评估结果向本单位党组织和上级内审部门报告。

A、对应

B、规定

C、部分

D、一定

参考答案:https://www.yourbin.com/3B133B00.html

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第8题

关于合同流转时限,以下说法正确的是()。

A.公司各单位应优化内部合同审批流程,原则上控制审批层级在三个层级内

B.合同若需多个单位会签,应当采取并行会签形式

C.对公司产生重大影响的紧急合同,经合同主管单位同意后,可启用合同系统绿色审批通道

D.启用绿色通道的合同,可以主办单位领导签字的情况说明代替合同系统会签审批流程

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第9题

下列关于审计整改的表述,不正确的是()。

A.各单位应当建立健全审计发现问题整改机制

B.被审计单位的主要负责人为整改第一责任人

C.审计机关对内部审计发现的问题一律不再在审计报告中反映

D.因政策落实跟踪审计对象的多样性,审计整改的对象也是多样的

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第10题

对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时进行整改,并将整改结果口头告知内部审计机
构。()

参考答案:错误

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