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[判断题]

内审部门根据审计发现,提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提质增效的建议;对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,不给予通报批评、提出追究责任的建议或移送案件线索。()

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更多“内审部门根据审计发现,提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提质增效的建议;对违法违规”相关的问题

第1题

商业银行法律/合规部门不需要接受内审部门的审计。()A.对B.错

商业银行法律/合规部门不需要接受内审部门的审计。 ()

A.对

B.错

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第2题

A公司是-家全球性的电信公司,其股票即将上市交易。目前,董事会正在考虑如何在充分解决客户投诉方
面加强内部控制;并且鉴于竞争对手公司最近因滥用会计准则而倒闭,该董事会还考虑要加强对正确编制会计记录的控制。为了解决上述问题,无论是从法律角度还是从运营角度考虑,公司都有必要在上市后成立审计委员会。下列各项不属于该公司审计委员会职能的是()。

A.监督内审部门,核查内审是否充分考虑了为防止问题出现及取得客户投诉的支持性证据而设计的程序

B.负责指定和撤换公司的外聘审计师

C.应每年至少与内外部审计师会面-次,并探讨包括任何可疑的舞弊行为或会计问题在内的事项

D.在掌握了关于内部控制系统的重大审计发现及事项后,及时向公司经理层汇报

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第3题

(四)某大型国有企业2008年3月份接受同级财政部门对其进行的会计工作检查,具体内容为:(1)检查了该企业的内部会计监督,内部控制制度;(2)检查了从事会计工作人员的资格,发现会计部门负责人是该单位负责人的亲侄女,部分会计人员没有会计从业资格证书;(3)对该单位会计核算工作进行了检查。按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确的规定有()。

A.单位的会计资料必须定期进行内部审计

B.单位内部必须设置独立的内部审计机构或人员

C.建立内审与外审相结合的监督制度

D.结合本单位的经济业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定,以满足发挥内部审计作用的需要

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第4题

会计机构、会计人员对违反国家统一的会计制度规定的会计事项()。

A.没权拒绝办理

B.应当向单位领导人提出书面意见,请求处理

C.应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告

D.按照职权予以纠正

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第5题

会计工作的政府监督主要是指()代表国家对单位和单位中相关人员的会计行为实施的监督检查,以及
对发现的违法会计行为实施的行政处罚。

A.财政部门

B.审计部门

C.税务部门

D.证券监管部门

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第6题

竞争性谈判小组或者询价小组成员应当履行下列义务:()

A.告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

B.根据采购文件的规定独立进行评审,对个人的评审意见承担法律责任;

C.配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑;

D.配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

E.要求供应商解释或者澄清其响应文件

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第7题

会计机构、会计人员对违法的收支()。

A.应当退回予以更正

B.应当向单位领导人提出书面意见,请求处理

C.应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告

D.不予受理,并向单位负责人报告

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第8题

会计机构和会计人员在单位内部会计监督中的职权主要包括()。

A.对违法的会计事项,有权拒绝办理

B.对违法的会计事项,有权按照职权予以纠正

C.发现账实不符、账款不符的,依法有权自行处理的,应当及时处理

D.发现账实不符、账款不符的,如果无权处理的,应当立即向会计机构负责人报告,请求查明原因,作出处理

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第9题

内部审计准则要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证审计工作的一贯性和质量。对这一点的异议与下面哪一点直接相关?

A.部门化

B. 分工

C. 管理跨度

D. 权威

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第10题

属于内部故障成本的项目有()。

A.投诉处理费

B.内审、外审纠正措施费

C.外部担保费

D.过程能力研究分析费

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第11题

会计机构、会计人员对违法的收支()。A.应当退回予以更正B.应当向单位领导人提出书面意见,请求处理C

会计机构、会计人员对违法的收支()。

A.应当退回予以更正

B.应当向单位领导人提出书面意见,请求处理

C.应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告

D.不予受理,并向单位负责人报告

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