重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 财会类考试> 国际内审师
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码进入小程序
扫一扫 进入小程序
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

内部审计准则要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证审计工作的一贯性和质量。对这一点的异议与下面哪一点直接相关?

A.部门化

B. 分工

C. 管理跨度

D. 权威

答案
查看答案
更多“内部审计准则要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证审计工作的一贯性和”相关的问题

第1题

2022年《中国人民银行内审工作制度》专题知识题库答案--作业在线

1.内部审计结果及整改情况应当作为()重要参考。

A、考核

B、任免

C、奖惩干部

D、及其他相关决策

参考答案:https://www.yourbin.com/4D7CC32A.html

2.内审部门和内审人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作,下列哪些属于此项工作?()

A、重大投资决策

B、建设项目决策

c、集中采购决策

D、招投标评审

E、发行库内业务操作

参考答案:https://www.yourbin.com/207AA3CA.html

3.内审部门应当加强与()等其他“大监督”部门的沟通协作,加强信息共享,促进结果共用。

A、纪检监察

B、巡视巡察

C、组织人事

D、党委办公室

参考答案:https://www.yourbin.com/B6FEB0CD.html

4.被审计单位有下列哪些情形的,由审计派出单位党组织责令其改正,并追究相关责任人的责任?()

A、拒绝接受内部审计的

B、拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的

C、整改不力、屡审屡犯的

D、被审计和整改过程中其他违纪违法情形

参考答案:https://www.yourbin.com/4D21F572.html

5.内审人员应当具备与工作相适应的()。各单位应当保证内审人员参加继续教育,鼓励内审人员获得审计专业人员职称,持续提高职业能力。

A、政治素质

B、理论水平

C、业务能力

D、专业知识

参考答案:https://www.yourbin.com/1E813BF3.html

6.业务主管部门应当督促相关单位和部门落实整改要求,并通过管理监督强化制度执行,对审计发现的()问题和审计建议进行研究,并将其作为完善内控制度的重要参考。

A、典型性

B、普遍性

C、全面性

D、倾向性

参考答案:https://www.yourbin.com/B2DEA6B7.html

7.下面哪些是内审部门履行的职责?()

A、对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计

B、对本单位及所属单位财务收支、资产管理情况进行审计

C、对本单位及所属单位重要业务活动进行审计

D、对本单位及所属单位信息技术管理和重要信息系统的运行、管理和维护情况进行审计

E、对本单位及所属单位内部控制、风险管理、绩效管理情况进行监督评价

参考答案:https://www.yourbin.com/B9A94DAB.html

8.领导干部对履行经济责任过程中的下列行为应当承担直接责任有哪些?()

A、直接违反有关党内法规、法律法规、政策规定的

B、授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员违反有关党内法规、法律法规、政策规定的

C、贯彻党和国家经济方针政策、决策部署不坚决不全面不到位,造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

D、未完成有关法律法规规章、政策措施、目标责任书等规定的领导干部作为第一责任人(负总责)事项,造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

E、民主决策时,在多数人同意的情况下,决定、批准、组织实施重大经济事项,由于决策不当或者决策失误造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

参考答案:https://www.yourbin.com/4BDB7498.html

9.领导干部对履行经济责任过程中的下列行为应当承担领导责任有哪些?()

A、未经民主决策程序或者民主决策时在多数人不同意的情况下,直接决定、批准、组织实施重大经济事项,造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

B、违反部门、单位内部管理规定造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

C、参与相关决策和工作时,没有发表明确的反对意见,相关决策和工作违反有关党内法规、法律法规、政策规定,或者造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

D、不履行或者不正确履行职责,对造成的后果起决定性作用的其他行为

E、除直接责任外,不履行或者不正确履行职责,对造成的后果应当承担责任的其他行为

参考答案:https://www.yourbin.com/374500A9.html

10.内审部门每年应当选择比例上年度审计项目开展审计整改评估,对被审计单位问题整改的及时性、真实性、有效性进行监督评价,年度汇总评估结果向本单位党组织和上级内审部门报告。

A、对应

B、规定

C、部分

D、一定

参考答案:https://www.yourbin.com/3B133B00.html

点击查看答案

第2题

内审部门可以根据工作需要,要求被审计单位按时报送发展规划、工作计划与总结、重大措施、内部控制、风险管理、财务收支等有关资料,以及必要的信息系统数据和计算机技术文档。()
点击查看答案

第3题

下面哪些是内审部门履行的职责?()

A.对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计

B.对本单位及所属单位财务收支、资产管理情况进行审计

C.对本单位及所属单位重要业务活动进行审计

D.对本单位及所属单位信息技术管理和重要信息系统的运行、管理和维护情况进行审计

E.对本单位及所属单位内部控制、风险管理、绩效管理情况进行监督评价

点击查看答案

第4题

审计实施方案的内容主要包括()。

A.审计目标

B.审计范围

C.审计内容、重点及审计措施,包括审计事项和根据本准则第七十三条确定的审计应对措施

D.审计工作要求,包括项目审计进度安排、审计组内部重要管理事项及职责分工等

点击查看答案

第5题

根据《中国人民银行内部控制审计试行办法》,人民银行内审部门应向本级领导层报告内部控制审计结果,无需向上级内审部门报告。()
点击查看答案

第6题

各单位下列工作事项应当报上级审计机构备案,包括但不限于()。

A.年度审计工作计划和工作总结

B.外部监管机构对本级单位开展的年度审计情况

C.向本单位主要负责人报送的内审要情

D.内部审计发现的重大违纪违法问题、重大资产损失情况、重大经济案件及重大经营风险等事项的专项报告

E.上级单位要求报送的其他重大审计事项

点击查看答案

第7题

中国人民银行内审部门和内审人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本制度和内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正和公平。()
点击查看答案

第8题

商业银行的内审稽核部在资本充足率管理评估工作中,需要履行下面哪一项职责?()

A.对银行资本充足率管理评估治理结构和相关部门的履职情况以及相关人员的专业技能和资源的充分性进行审计

B.审议资本充足率管理报告及内部资本充足评估报告,听取对资本充足率管理和内部资本充足评估程序执行情况的审计报告

C.负责资本充足率管理评估信息管理系统的开发和维护工作,确保信息管理系统及时、准确的提供评估所需信息

D.指定相关部门定期开展压力测试,参与压力测试目标、方案及重要假设情景的确定,推动压力测试结果在风险评估和资本规划中的运用,确保资本应急补充机制的有效性

点击查看答案

第9题

对银行业消费者权益保护内部审计中发现的重大问题,内审部门应事后向董事会和高级管理层报告。()
点击查看答案

第10题

强化内部监督,认真组织实施税收执法督察、内部财务审计和领导干部经济责任审计是哪个部门的职责()。

A.办公厅(室)

B.人事

C.督察内审

D.考核考评

点击查看答案
  • 语音搜题
    扫一扫 进入小程序
  • 拍照搜题
    扫一扫 进入小程序
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
作业在线