
[判断题]
内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。( )(2025)

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第2题
A.本部门内部各业务管理机构和派出机构履行财政管理职责等情况
B.国家机关、事业单位涉及经济活动的内部控制制度建立和实施情况
C.本部门及所属单位预算、财务与资产管理等情况
D.本部门内部控制等情况
第3题
A.个人理财业务的分析、审核与报告制度
B.内部监督和独立审核制度
C.资产分开管理制度
D.业务记录制度
E.以上答案都不正确
第4题
A.个人理财业务的分析、审核与报告制度
B.内部监督和独立审核制度
C.资产分开管理制度
D.业务记录制度
E.以上答案都不正确
第5题
A.银行与客户资产合并管理制度
B.充分授权制度
C.个人理财业务的分析、审核和报告制度
D.业务记录制度
E.内部监督和独立审核制度
第7题
内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡查、组织人事等其他内部监督力量的()配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。答案:
第10题
下列不属于内部控制独立性原则要求的是()。
A.各部门和岗位职责应该保持相对独立
B.组织结构应该权责分明、相互制约
C.基金财产与管理人固有财产的运作应该分离
D.基金财产与其他财产的运作应该分离