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[主观题]

外部审计由于审计人员的主管偏向而造成的不真实审查。()

此题为判断题(对,错)。

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更多“外部审计由于审计人员的主管偏向而造成的不真实审查。()”相关的问题

第1题

在对舞弊风险进行评估后,E注册会计师认为戊公司管理层凌驾于控制之上的风险很高,则E注册会计师通
常实施的审计程序不包括()。

A.复核会计估计是否存在偏向,并评价这种偏向的环境是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险

B.对于基于对被审计单位及其环境的了解以及在审计过程中获取的其他信息而显得异常的重大交易,评价其商业理由(或缺乏商业理由)是否表明被审计单位从事交易的目的是为了对财务信息作出虚假报告或掩盖侵占资产的行为

C.对相关控制活动的运行有效性进行测试

D.测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及编制财务报表过程中作出的其他调整是否适当

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第2题

ABC会计师事务所的己注册会计师接受F公司委托,负责审计F公司20×8年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 内部控制存在固有限制性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,内部控制存在的固有局限性,主要包括()。

A.对于不经常发生或未预计到的业务,不设置内部控制

B.招聘不到合适的人员行使内部控制职能

C.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

D.由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避

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第3题

审计组发现被审计单位涉嫌违规转移国有资金的线索时,准备开展检查,为此应当避免采取下列哪些措施?()

A.提前通知被审计单位和人员检查的时间、事项、范围和方式

B.依法对相关资料采取保全措施

C.对涉及相关事项的单位进行外部调查获取必要的外部证据

D.由于审计截止时间将至,对该事项只检查一个年度

E.对涉及的相关事项提请税务、市场监管等部门予以协助和配合

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第4题

审计人员应当()。

A.坚持原则,不屈从于外部压力

B.不歪曲事实,不隐瞒审计发现的问题

C.廉洁自律,不利用职权谋取私利

D.维护国家利益和公共利益

E.碰到困难先行放弃,把问题交给领导解决

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第5题

当甲注册会计师认为管理层声明的事项对A公司2009年度财务报表具有重大影响时,下列措施中不恰当的是()。

A.从被审计单位内部或外部获取佐证证据

B.评价管理层声明是否合理并与获取的其他审计证据一致

C.直接将管理层声明作为形成审计结论的审计证据

D.考虑作出声明的人员是否熟知所声明的事项

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第6题

下列各项中,()属于我国行政外部监督体系。

A.司法机关监督

B.财务监督

C.审计监督

D.主管监督

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第7题

《福建省内部审计工作规定》中,被审计单位有下列情形之一的,由单位主管负责人或权利机构责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予处理()

A.拒接接受或者不配合内部审计工作

B.拒接、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整

C.拒不纠正审计发现问题

D.整改不力、屡审屡犯

E.违反法律、法规、规章规定或者本单位内部规定的其他情形

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第8题

2022年《中国人民银行内审工作制度》专题知识题库答案--作业在线

1.内部审计结果及整改情况应当作为()重要参考。

A、考核

B、任免

C、奖惩干部

D、及其他相关决策

参考答案:https://www.yourbin.com/4D7CC32A.html

2.内审部门和内审人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作,下列哪些属于此项工作?()

A、重大投资决策

B、建设项目决策

c、集中采购决策

D、招投标评审

E、发行库内业务操作

参考答案:https://www.yourbin.com/207AA3CA.html

3.内审部门应当加强与()等其他“大监督”部门的沟通协作,加强信息共享,促进结果共用。

A、纪检监察

B、巡视巡察

C、组织人事

D、党委办公室

参考答案:https://www.yourbin.com/B6FEB0CD.html

4.被审计单位有下列哪些情形的,由审计派出单位党组织责令其改正,并追究相关责任人的责任?()

A、拒绝接受内部审计的

B、拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的

C、整改不力、屡审屡犯的

D、被审计和整改过程中其他违纪违法情形

参考答案:https://www.yourbin.com/4D21F572.html

5.内审人员应当具备与工作相适应的()。各单位应当保证内审人员参加继续教育,鼓励内审人员获得审计专业人员职称,持续提高职业能力。

A、政治素质

B、理论水平

C、业务能力

D、专业知识

参考答案:https://www.yourbin.com/1E813BF3.html

6.业务主管部门应当督促相关单位和部门落实整改要求,并通过管理监督强化制度执行,对审计发现的()问题和审计建议进行研究,并将其作为完善内控制度的重要参考。

A、典型性

B、普遍性

C、全面性

D、倾向性

参考答案:https://www.yourbin.com/B2DEA6B7.html

7.下面哪些是内审部门履行的职责?()

A、对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计

B、对本单位及所属单位财务收支、资产管理情况进行审计

C、对本单位及所属单位重要业务活动进行审计

D、对本单位及所属单位信息技术管理和重要信息系统的运行、管理和维护情况进行审计

E、对本单位及所属单位内部控制、风险管理、绩效管理情况进行监督评价

参考答案:https://www.yourbin.com/B9A94DAB.html

8.领导干部对履行经济责任过程中的下列行为应当承担直接责任有哪些?()

A、直接违反有关党内法规、法律法规、政策规定的

B、授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员违反有关党内法规、法律法规、政策规定的

C、贯彻党和国家经济方针政策、决策部署不坚决不全面不到位,造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

D、未完成有关法律法规规章、政策措施、目标责任书等规定的领导干部作为第一责任人(负总责)事项,造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

E、民主决策时,在多数人同意的情况下,决定、批准、组织实施重大经济事项,由于决策不当或者决策失误造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

参考答案:https://www.yourbin.com/4BDB7498.html

9.领导干部对履行经济责任过程中的下列行为应当承担领导责任有哪些?()

A、未经民主决策程序或者民主决策时在多数人不同意的情况下,直接决定、批准、组织实施重大经济事项,造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

B、违反部门、单位内部管理规定造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

C、参与相关决策和工作时,没有发表明确的反对意见,相关决策和工作违反有关党内法规、法律法规、政策规定,或者造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

D、不履行或者不正确履行职责,对造成的后果起决定性作用的其他行为

E、除直接责任外,不履行或者不正确履行职责,对造成的后果应当承担责任的其他行为

参考答案:https://www.yourbin.com/374500A9.html

10.内审部门每年应当选择比例上年度审计项目开展审计整改评估,对被审计单位问题整改的及时性、真实性、有效性进行监督评价,年度汇总评估结果向本单位党组织和上级内审部门报告。

A、对应

B、规定

C、部分

D、一定

参考答案:https://www.yourbin.com/3B133B00.html

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第9题

针对管理层凌驾于控制之上的风险,下列注册会计师的应对措施中,错误的是()。

A.对于超出被审计单位正常经营过程的重大交易,评价其商业理由

B.扩大控制测试和实质性程序的范围

C.测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及编制财务报表过程中作出的其他调整是否适当

D.复核会计估计是否存在偏向,并评价产生这种偏向的环境是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险

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第10题

下列有关管理层偏向的说法中,错误的是()。

A.注册会计师需要记录在审计过程中发现或注意到的管理层偏向的迹象,但不需要在项目组内进行讨论

B.注册会计师在审计会计估计过程中发现或注意到管理层的有意偏向时,可能表明存在由于舞弊导致的重大错报风险

C.注册会计师发现或注意到管理层有意的偏向时,通常认为该领域存在特别风险

D.对于识别出的有关会计估计的管理层的有意偏向,注册会计师应当了解与会计估计相关的控制

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