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[单选题]

在初次实施内部控制评价时,需对内部控制过程中评价的活动包括()。

A.业务活动、监督活动、支持保障活动

B.业务活动、管理活动、支持保障活动

C.监督活动、业务活动、支持保障活动

D.业务活动、管理活动、监督活动

答案
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更多“在初次实施内部控制评价时,需对内部控制过程中评价的活动包括()。A.业务活动、监督活动、支持保障”相关的问题

第1题

因为财务报告流程及其控制直接影响到财务报表的列报认定,注册会计师在业务流程层面了解内部控制时,需要对财务报告流程进行了解。在了解的过程中,注册会计师应当对以下()方面做出评价。

A.管理层的哪些人员参与其中

B.主要的输入信息,执行的程序,主要的输出信息

C.管理层和治理层对流程实施监督的性质和范围

D.每一财务报告流程要素中涉及信息技术的程度

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第2题

实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上, 评价内部控制体系的运行与绩效。具体可以采取
符合性测试和指标分析等, 其中, 对内部控制过程评价主要采取指标分析法。()

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第3题

下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:

A.通过调查问卷进行初步工作调查后作出的业务评价

B. 编制流程图后对内部控制的缺陷提出的改进建议

C. 为确定调查范围而实施的风险评估程序

D. 提出的建议与特定的业务客户有关

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第4题

在内部控制审计中,注册会计师完成审计工作后应当从以下方面取得经企业管理层签署的书面声明,其中不恰当的是()。

A.公司董事会认可其对建立健全和有效实施财务报告内部控制的责任

B.企业已对财务报告内部控制的有效性作出自我评价,并说明评价时采用的标准以及得出的结论

C.企业已向注册会计师披露识别出的内部控制所有缺陷,并单独披露其中的重大缺陷和重要缺陷

D.企业内部控制运行的一贯性

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第5题

内部控制评价程序包括:①组成评价工作组;②认定控制缺陷;③制定评价工作方案;④实施现场测试;⑤汇总评价结果;⑥编制评价报告等,下列对内部控制评价程序的排序,正确的是()。

A.②①③④⑤⑥

B.③①④②⑤⑥

C.③①②④⑥⑤

D.②③②④⑥⑤

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第6题

《规定》所称内部审计,是指对所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的
监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。()

参考答案:错误

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第7题

“商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标,通过制定并实施系统化的政策、程序和方案,对
风险进行有效识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制。”的定义取自()。

A.《内部控制——整合框架》

B.《有效银行监管的核心原则》

C.《商业银行内部控制评价试行办法》

D.《银行内部控制系统的框架》

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第8题

审计人员在了解被审计单位的内部控制时,需要了解相关的控制程序。了解控制程序的总要求是:通过充分了解,能()

A.适当地评估控制风险

B.识别和理解各类主要交易和事项的发生过程

C.合理地制定审计计划

D.评价管理当局对内部控制的态度、认识和措施

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第9题

在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。

A.控制是否得到执行

B.是否信赖控制并实施控制测试

C.控制本身的设计是否有效

D.是否实施实质性程序

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第10题

B注册会计师是V公司2006年度会计报表审计的项目经理,在审计过程中,需对助理人员编制的有关投资的
审计工作底稿进行复核。请你代为作出正确的专业判断。

助理人员在对筹资活动和投资活动的实施控制测试和实质性程序,运用得当的有()。

A.助理人员在审阅V公司投资资产的盘核报告时,发现V公司每年盘点方法恰当,盘核结果与会计记录相核对没有差异,助理人员认为v公司投资资产的内部控制得到了有效执行

B.根据“所有者权益=资产-负债”这一等式,助理人员已经对资产和负债进行了充分的审计,从审计效率方面考虑,助理人员无须对所有者权益进行审计

C.由于V公司长期投资的交易数量较少,每笔交易的金额较大,助理人员考虑到漏记或不恰当地对一笔业务进行会计处理,将会导致重大错误,从而对企业会计报表的公允反映产生较大的影响,所以助理人员决定对长期投资业务进行详细审计

D.V公司应付债券业务不多,助理人员没有对其内部控制进行测试,而是在了解其内部控制的基础上,直接进行实质性程序

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