第1题
()年,中国人民银行颁布了《个人住房担保贷款管理试行办法》。
A.1980
B.1985
C.1997
D.1998
第2题
A.《内部控制——整合框架》
B.《有效银行监管的核心原则》
C.《商业银行内部控制评价试行办法》
D.《银行内部控制系统的框架》
第4题
根据《〈事业单位岗位设置管理试行办法〉实施意见》,经费自理的事业单位不纳入岗位设置管理。()
参考答案:错误
第5题
根据《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范(试行)》的规定,各单位的内部会计监督的主体是()。
A.本单位的会计机构和会计人员
B.本单位的审计机构和会计人员
C.本单位的会计机构
D.本单位的审计机构
第7题
《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的原则是确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。()
第8题
A《中华人民共和国审计法》及审计法实施条例、 《国家审计准则》《党政主要领 、 导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》 、 《浙江省党政主要领导干部和国 有企业领导人员经济责任审计办法》
B《浙江省党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计办法》《党政主 、 要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计问效问责办法》和《浙江省审计厅 审计项目复核审理工作试行办法》
C《中华人民共和国审计法》《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任 、 审计规定》《浙江省党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计办法》
D《国家审计准则》《浙江省党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审 、 计办法》《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计问效问责办法》
第9题
根据《济宁市党政领导干部问责办法(试行)》,二人以上不履行或不正确履行职责,造成损失或不良影响的,按职务高低确定责任。()
参考答案:错误
第10题
张辉注册会计师在着手内部控制测试前,有一些考虑,你认为正确的是()。
A.准备用流程图的方式了解和记录公司的内部控制,这样,对内部控制的弱点很容易从图中表达出来
B.要了解内部控制,就要选择若干代表性的交易和事项进行穿行测试
C.用分析性复核程序主要是在审计计划阶段,可以帮助确定其他审计程序的性质、时间和范围
D.不管是导致会计记录真实、合法、完整的内部控制,还是有助于防止、发现或纠正会计报表认定中的重大错报、漏报的内部控制,都是进行内部控制测试的范围
第11题
A.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责
B.内部审计机构应当对采用的审计结果负责
C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责
D.被审计单位应当对采用的审计结果负责