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[判断题]

根据《中国人民银行内部控制审计试行办法》,人民银行内审部门应向本级领导层报告内部控制审计结果,无需向上级内审部门报告。()

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更多“根据《中国人民银行内部控制审计试行办法》,人民银行内审部门应向本级领导层报告内部控制审计结果,无需向上级内审部门报告。()”相关的问题

第1题

()年,中国人民银行颁布了《个人住房担保贷款管理试行办法》。A.1980B.1985C.1

()年,中国人民银行颁布了《个人住房担保贷款管理试行办法》。

A.1980

B.1985

C.1997

D.1998

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第2题

“商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标,通过制定并实施系统化的政策、程序和方案,对
风险进行有效识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制。”的定义取自()。

A.《内部控制——整合框架》

B.《有效银行监管的核心原则》

C.《商业银行内部控制评价试行办法》

D.《银行内部控制系统的框架》

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第3题

商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审
计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。()

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第4题

根据《〈事业单位岗位设置管理试行办法〉实施意见》,经费自理的事业单位不纳入岗位设置管理。()

根据《〈事业单位岗位设置管理试行办法〉实施意见》,经费自理的事业单位不纳入岗位设置管理。()

参考答案:错误

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第5题

根据《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范(试行)》的规定,各单位的内部会计监督的主体是()。A.本

根据《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范(试行)》的规定,各单位的内部会计监督的主体是()。

A.本单位的会计机构和会计人员

B.本单位的审计机构和会计人员

C.本单位的会计机构

D.本单位的审计机构

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第6题

工程项目内部会计控制,属于()的具体规范。

A.内部管理控制

B.内部会计控制

C.内部审计控制

D.内部监督控制

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第7题

《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的原则是确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的

《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的原则是确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。()

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第8题

《浙江省高校党政主要领导干部经济责任审计操作规程》的主要制定依据有 ()浙审文[2012]5 号第 1 条

A《中华人民共和国审计法》及审计法实施条例、 《国家审计准则》《党政主要领 、 导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》 、 《浙江省党政主要领导干部和国 有企业领导人员经济责任审计办法》

B《浙江省党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计办法》《党政主 、 要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计问效问责办法》和《浙江省审计厅 审计项目复核审理工作试行办法》

C《中华人民共和国审计法》《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任 、 审计规定》《浙江省党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计办法》

D《国家审计准则》《浙江省党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审 、 计办法》《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计问效问责办法》

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第9题

根据《济宁市党政领导干部问责办法(试行)》,二人以上不履行或不正确履行职责,造成损失或不良影

根据《济宁市党政领导干部问责办法(试行)》,二人以上不履行或不正确履行职责,造成损失或不良影响的,按职务高低确定责任。()

参考答案:错误

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第10题

张辉注册会计师是天宝公司2005年度会计报表审计的外勤负责人,在对该公司进行初步了解后,决定对该
公司的内部控制进行了解和测试,相应编制审计计划,确定审计重点领域。根据独立审计准则的有关规定,请作出正确的专业判断。

张辉注册会计师在着手内部控制测试前,有一些考虑,你认为正确的是()。

A.准备用流程图的方式了解和记录公司的内部控制,这样,对内部控制的弱点很容易从图中表达出来

B.要了解内部控制,就要选择若干代表性的交易和事项进行穿行测试

C.用分析性复核程序主要是在审计计划阶段,可以帮助确定其他审计程序的性质、时间和范围

D.不管是导致会计记录真实、合法、完整的内部控制,还是有助于防止、发现或纠正会计报表认定中的重大错报、漏报的内部控制,都是进行内部控制测试的范围

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第11题

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是:

A.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责

B.内部审计机构应当对采用的审计结果负责

C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责

D.被审计单位应当对采用的审计结果负责

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