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[多选题]

以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是()

A.对现金进出量大的柜台,加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空白凭证的使用等对账频率;

B.对内部冲销业务进行重点核对;

C.当日业务全部处理完毕后,经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对;

D.会计主管定期对抵(质)押物及油价单证进行账务核对。

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第1题

以下关于同城票据清算业务风险防范措施得当的是()

A.柜台受理人员核对客户或企业经办人员的身份,并认真核对收款人的账号、户名;

B.柜台受理人员认真审核支票的真伪,审核支票的要素是否齐全,是否有涂改的痕迹;

C.柜员妥善保管自己的印、卡、密码,临时离柜时退出系统界面;

D.对属于本行的票据折角验印,核对是否与预留的印鉴相符。

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第2题

以下关于内部账务核对的风险防控措施表述不妥当的是()。

A.建立规范的内部对账制度,严格设立记账、对账岗位,严防“一手清”;

B.认真执行每日现金“三碰库”和对账制度;

C.对内部账抹账或冲销业务要重点核对;

D.网点签退后,不得重新签到。

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第3题

以下关于改善账务检查薄弱环节的措施中,描述正确的是()A检查人员往往把账务管理看作是网点自己

以下关于改善账务检查薄弱环节的措施中,描述正确的是()

A检查人员往往把账务管理看作是网点自己的事

B对部分有勾稽关系的账户通过系统实现自动核对

C对内部户实施全覆盖的检查核对

D对客户账强化银企对账,对大户、同业账户、上门收款户全部按月面对面对账

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第4题

以下对于股金信息录入与股金证出具的风险防范措施得当的是()。

A.严格岗位制约,实行双人复核制;

B.股金业务的撤销与抹账要实行严格的授权管理;

C.交还股东股金证时,指定一人交接,并由股东签名确认;

D.业务主管要对股金业务明细进行逐笔勾对,确保留档资料的完整性。

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第5题

各业务(产品)管理系统应逐笔记录内部账务核算涉及的()等业务信息,并按约定频率和时限与主机核算系统进行自动对账,以及时发现业务风险,查明差异原因,完成差错处理。暂无业务管理系统的,业务(产品)主管部门应在相应业务制度中明确账务核对替代机制。

A.机构

B.客户

C.渠道

D.产品属性

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第6题

下列关于账务核对的说法正确的是()。

A.每日核对现金日记簿的收入、付出合计数与现金科目总账借、贷方发生额是否相符

B.重要空白凭证应每月账实、账簿核对相符

C.各卡片账与该科目总账或有关登记簿核对相符

D.每日营业终了,会计营业部门应分别与有关部门核对现金、内部往来和支付清算往来数据

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第7题

以下业务用章使用范围错误的是()。

A.业务公章:用于对外出具的存款证明、资信证明、业务合同协议、银行流水、分户账页,签发单位定期存款存单、证实书,签发个人存单、存折、挂失申请书,账户开户、变更、销户、年检,电子银行、电话银行开通等各类业务申请书,假币收缴凭证和其他需要加盖业务公章的重要单证或报表

B.业务清讫章:用于办理现金收付款业务、转账支付结算业务、其他业务办结凭证以及内部账务已完成记账凭证的签章

C.对账专用章:用于机构、网点与开立存款账户的客户之间、与其他金融机构之间以及系统内部各机构之间核对账务,加盖在签发的纸质对账单等资料上

D.假币章:用于加盖收缴的假币,使用红色油墨

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第8题

未按规定及时核对清算资金账务,致使单位内部或上下级社之间清算资金账务不符或对已发现的账项不符未及时查清处理的,给予有关责任人员警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至开除处分。()
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第9题

《关于进一步深化税收征管改革的意见》,提出强化税务执法内部控制和监督。2022年基本构建起全面覆

《关于进一步深化税收征管改革的意见》,提出强化税务执法内部控制和监督。2022年基本构建起全面覆盖、全程防控、全员有责的税务执法风险信息化内控监督体系,将税务执法风险防范措施嵌入信息系统,实现事前预警、事中阻断、事后追责。强化内外部审计监督和重大税务违法案件“()”,不断完善对税务执法行为的常态化、精准化、机制化监督。

A.一案双查

B.一案多审

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第10题

账务核对中,有()的,给予有关责任人警告至记大过处分。

A.未坚持按规定进行平账核对,未在相关账、簿上签章的

B.未按规定期限及时收回内外账务对账单的

C.未逐笔勾对内部账务,导致账务不平的

D.未按规定实行对账、记账岗位分离的,收回的对账单未换人复核的

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