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[判断题]

内审部门可以根据工作需要,要求被审计单位按时报送发展规划、工作计划与总结、重大措施、内部控制、风险管理、财务收支等有关资料,以及必要的信息系统数据和计算机技术文档。()

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更多“内审部门可以根据工作需要,要求被审计单位按时报送发展规划、工作计划与总结、重大措施、内部控制、风险管理、财务收支等有关资料,以及必要的信息系统数据和计算机技术文档。()”相关的问题

第1题

根据《中国共产党巡视工作条例》的规定,下列关于工作程序的说法正确的有()。

A.根据巡视工作领导小组要求,巡视组将巡视的有关情况通报同级党委和政府有关领导及其职能部门

B.巡视组开展巡视前,应当向同级纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门和单位了解被巡视党组织领导班子及其成员的有关情况

C.巡视工作领导小组应当及时听取巡视组的巡视情况汇报,研究提出处理意见,报派出巡视组的党组织决定

D.巡视组对反映被巡视党组织领导班子及其成员的重要问题和线索,可以进行深入了解

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第2题

(四)某大型国有企业2008年3月份接受同级财政部门对其进行的会计工作检查,具体内容为:(1)检查了该企业的内部会计监督,内部控制制度;(2)检查了从事会计工作人员的资格,发现会计部门负责人是该单位负责人的亲侄女,部分会计人员没有会计从业资格证书;(3)对该单位会计核算工作进行了检查。按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确的规定有()。

A.单位的会计资料必须定期进行内部审计

B.单位内部必须设置独立的内部审计机构或人员

C.建立内审与外审相结合的监督制度

D.结合本单位的经济业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定,以满足发挥内部审计作用的需要

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第3题

内部审计准则要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证审计工作的一贯性和质量。对这一点的异议与下面哪一点直接相关?

A.部门化

B. 分工

C. 管理跨度

D. 权威

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第4题

在以下国家工作部门和单位中可以设立党委的是()。

A.对下属单位实行集中统一领导的国家工作部门

B.根据中央授权对有关单位实行集中统一领导的国家工作部门

C.金融监管机构

D.根据工作需要可以设立党委的其他单位

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第5题

根据规程对审计整改的要求,下面说法不正确的是() 。浙审责[2011]86 号第 28 条

A.审计进点前被审计单位已自查整的问题,可以不进审计报告

B. 审计组在审计实施过程中,应当及时督促被审计市县党委政府边审边改

C. 对审计报告反映的问题, 被审计单位自收到审计报告之日起 6030 日内向省审 计厅上报整改方案

D. 市县党政主要领导干部经济责任审计综合报告中应反映审计整改情况

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第6题

关于如何建立健全行政单位资产统计报告制度,以下说法中正确的有?

A.财政部门、行政单位应当建立和完善资产管理信息系统,对国有资产实行动态管理

B.财政部门与行政单位应当对国有资产实行绩效管理,监督资产使用的有效性

C.财政部门可以根据工作需要,组织开展资产清查工作。进行资产清查的实施办法,由省级以上人民政府财政部门另行制定

D.财政部门应当对行政单位资产统计报告进行审核批复,必要时可以委托有关单位进行审计

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第7题

进行量化考核打分时,以下哪些方面经审计核实可以予以加分()浙审行[2011]120号,评价指标体系

A.被审计领导干部在任期内提出并实施了重大工作理念,且在同行业处于先进水平,较好地促进了部门单位事业发展

B.被审计领导干部在任期内提出并建立了重要管理制度,对部门单位事业发展起到了重要促进作用

C.被审计领导干部在任期内争取了专项资金或项目,实施后使本单位或本系统工作有较大起色

D.被审计单位财务收支真实合法

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第8题

商业银行法律/合规部门不需要接受内审部门的审计。()A.对B.错

商业银行法律/合规部门不需要接受内审部门的审计。 ()

A.对

B.错

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第9题

请教:2013年山东省会计从业《财经法规与会计职业道德》冲刺试卷(一)第4大题第9小题如何解答?

【题目描述】

按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确规定的有()。

A. 单位的会计资料必须进行内部审计

B. 单位内部必须设置审计机构或人员

C. 建立内审与外审相结合的监督制度

D. 结合本单位的经纪业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定,以满足发挥内部审计作用的需要。

【我提交的答案】: ABD
【参考答案与解析】:

正确答案:ACD

答案分析:

本题考核会计资料内部审核工作的进一步明确规定。故选ACD。

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第10题

安明公司委托A会计师事务所对其2005年度的会计报表进行审计,王注册会计师作为项目负责人开始外勤审计工作,全面了解该公司的内部控制,进行相应的测试,编制审计计划。请根据独立审计准则的有关要求,说明其哪些判断是正确的。对内部控制制度有效性进行测试时,注册会计师需要()。

A.询问被审核单位的有关人员

B.检查公司的采购合同和销售合同

C.观察被审核单位的经营管理活动

D.重新制定有关内部控制

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第11题

对于银行业金融机构违反审慎经营规则的,经银监会批准,可以采取的措施不包括()。A.要求调整理财业

对于银行业金融机构违反审慎经营规则的,经银监会批准,可以采取的措施不包括()。

A.要求调整理财业务部门的负责人

B.要求调整风险管理和内审部门的负责人

C.停止批准开办新业务

D.取消高级管理人员的执业资格

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