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[单选题]

审计意见应包括以下主要内容:()。

A.对审计中发现的违规问题提出处理意见,包括:发现问题的简要描述,违反的相关法规制度,提出的审计意见

B.针对审计发现的主要问题,以及管理中存在的薄弱环节,提出改善经营活动和内部控制的建议

C.对被审计单位提出整改要求,明确被审计单位报送整改情况报告的期限

D.以上都是

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更多“审计意见应包括以下主要内容:()。”相关的问题

第1题

下列关于审计沟通正确的是()。

A.审计沟通是贯穿于整个审计特别是审计实施过程的一项重要工作

B.审计沟通通常包括口头和书面两种方式

C.对于重要事项,可采用口头或书面方式进行沟通

D.对重大审计发现和妨碍审计工作开展的重要事项,审计组组长或主查人在现场审计实施过程中应视情况与被审计单位高级管理层或负责人及时进行沟通

E.审计沟通的主要内容包括审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见、审计建议以及审计工作配合事项等

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第2题

2022年“知法于新,守法于行”审计线上知识竞赛题库答案--作业在线

1.《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》中指出加强对内部审计工作的监督检查的方法有()。

A.加强日常监督

B.结合实施审计项目开展监督

C.开展专项检查

D.巡视监督

参考答案:https://www.yourbin.com/F146F023.html

2.内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规和职业规范,忠于职守,做到()。

A.独立

B.客观

C.公正

D.保密

参考答案:https://www.yourbin.com/8CD17ADE.html

3.审计意见应包括以下主要内容:()。

A.对审计中发现的违规问题提出处理意见,包括:发现问题的简要描述,违反的相关法规制度,提出的审计意见

B.针对审计发现的主要问题,以及管理中存在的薄弱环节,提出改善经营活动和内部控制的建议

C.对被审计单位提出整改要求,明确被审计单位报送整改情况报告的期限

D.以上都是

参考答案:https://www.yourbin.com/E5D759AD.html

4.审计意见应明确并具有()。

A.客观性

B.可操作性

C.合规性

D.准确性

参考答案:https://www.yourbin.com/2AABFEE5.html

5.被审计单位未按审计组规定期限要求签署意见的,视为()。

A.有意见

B.保留意见

C.无意见

D.延期反馈意见

参考答案:https://www.yourbin.com/57D3DBC6.html

6.审计证据必须具有合法性、()、可靠性、相关性和充分性。

A.针对性

B.可操作性

C.建设性

D.客观性

参考答案:https://www.yourbin.com/D2588507.html

7.审计人员办理审计事项,与被审计单位或者审计事项()的,应当回避。

A.有利害关系

B.有任职经历

C.无直接关系

D.有业务往来

参考答案:https://www.yourbin.com/8709B73A.html

8.内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,对本单位内部管理的领导人员实施经济责任审计时,可以参照执行()的规定。

A.国家有关经济责任审计

B.本单位有关经济责任审计

C.被审计单位有关经济责任审计

D.内部审计机构有关经济责任审计

参考答案:https://www.yourbin.com/21B28732.html

9.()应当具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。

A.内部审计人员

B.迎审人员

C.内部审计机构负责人

D.审计机构工作人员

参考答案:https://www.yourbin.com/27E15374.html

10.单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全(),明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

A.外部审计制度

B.内部迎审制度

C.内部审计制度

D.内部审查制度

参考答案:https://www.yourbin.com/BE640C44.html

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第3题

任期经济责任审计审计报告的主要内容应包括被审计人基本情况,被审计人任职、分工及调整变更情况;被审计人所任职单位基本情况。()
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第4题

根据《商业银行内部审计指引》相关规定,内部审计人员在实施必要的审计程序后,应征求审计对象意见并及时完成审计报告。审计报告应包括()、审计依据、()、()、()等内容。

A.审计建议

B.审计结论

C.审计发现

D.审计目标和范围

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第5题

上市公司年度报告信息披露中,“管理层讨论与分析”披露的主要内容有()。

A.对报告期间经济状况的评价分析

B.对未来发展趋势的前瞻性判断

C.注册会计师审计意见

D.对经营中固有风险和不确定性的揭示

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第6题

项目决策分析的评价结论应包括推荐方案和主要比选方案的概述以及最终的结论性意见。推荐方案概述与分析评价结论部分中应包括()。

A.推荐方案的主要内容和分析研究结果

B.主要比选方案的不同

C.推荐方案的结论性意见归纳

D.推荐方案的不同意见和存在的主要问题

E.对项目有关各方的建议

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第7题

《税务行政处罚决定书》应当包括以下主要内容()。

A.被查对象或者其他涉税当事人姓名或者名称及地址

B.当事人陈述申辩意见

C.行政处罚种类和依据

D.告知当事人不按期履行行政处罚决定应当承担的责任

E.申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

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第8题

以下对审计证据的表述不正确的有()。

A.财务报表依据的会计记录一般包括对初始分录的记录和支持性记录

B.会计记录中含有的信息本身足以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的基础

C.可用作审计证据的其他信息包括注册会计师从被审计单位内部或外部获取的会计记录以外的信息

D.财务报表依据的会计记录中包含的信息和其他信息共同构成了审计证据,两者缺一不可

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第9题

根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》,为建立健全内控体系,进一步提升效能,应实现以下哪些要素的融合?()

A.风险

B.内部控制

C.合规

D.审计

E.企业制度管理体系

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第10题

公司客户存在以下情况时,客户评级可以上调()。

A.针对科技企业,为大型知名企业进行生产配套,且获得充足订单的企业

B.针对科技企业,为国家认定的高新技术企业或实际控制人列入相应的人才计划

C.审计结果存在重大负面意见(包括:否定意见和拒绝发表意见及保留意见中包括重大负面意见)或三年内连续更换二次会计师事务所

D.借款人开出支票遭到退票(一个月连续发生三次及以上)或借款人开出支票的收款方频繁向银行查询借款人存款余额

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