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[单选题]

内部审计人员有责任调查组织的舞弊行为。但是内部审计师接触不到外部的供应商及相关人员,那么,内部审计人员要想了解市场部门的人员是否收取回扣的最佳方式是:

A.对供应商定期函证

B. 通过调查问卷了解市场部门的职业道德

C. 评估市场部门的控制环境

D. 观察相关嫌疑人的财务状况和消费行为,证实其收入来源是否正当

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更多“内部审计人员有责任调查组织的舞弊行为。但是内部审计师接触不到外部的供应商及相关人员,那么,”相关的问题

第1题

ABC会计师事务所承办了X股份有限公司 2005年度会计报表审计业务。审计过程中注意到以下事项,请代
注册会计师做出正确的专业判断。 A.注册会计师审计甲股份有限公司2005年度会计报表,出具了无保留意见审计报告。其后,甲股份有限公司报表使用者因发现公司存在违反交通规则行为,控告A注册会计师未予以披露有过失。A注册会计师提出无过失申辩,其下列申诉理由中合理的有()。

A.防止发生和及时发现并纠正错误与舞弊,是甲公司管理当局的责任

B.按照独立审计准则审计会计报表,并不能保证发现所有的错误与舞弊

C.年度会计报表审计并非专门针对违反法规行为

D.因违反交通规则罚款计入营业外支出的审计由助理人员完成,直接责任应由该助理人员承担

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第2题

注册会计师对于委托单位的责任最常发生的案例,就是()。

A.未查出财务报表违反一般公认会计准则

B.未能查出委托单位职工盗用公款之类的舞弊事件

C.未查出内部控制存在缺陷,具有潜在的威胁

D.未查出审计人员缺乏独立性

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第3题

内部审计师怀疑支付款方面存在舞弊,有位不知名的员工提交并批准了对发票的支付。在与管理层讨论潜
在舞弊行为之前,内部审计师决定收集额外的信息。以下程序中哪项最有助于提供额外的信息()。

A.使用审计软件列出附有邮局编号或具有其他反常特征的供应商名单,对上述事项进行抽样并追踪到验收报告等支持性文件

B.对年内已付款项进行抽样,调查各笔款项的审批手续

C.对被调查期间有代表性的验收报告进行抽样,并追踪审查经批准的付款;注意未经恰当处理的任何事项

D.对上月接到的发票进行抽样检查,以确定是否具有适当的付款授权,并追踪到验收报告等有关支持性文件

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第4题

领导班子、领导干部违反党风廉政建设责任制,需要追究党纪政纪责任的,由()按照党纪政纪案件的调查处理程序办理。

A.纪检监察机关

B. 组织人事部门

C. 内部审计部门

D. 党风巡视部门

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第5题

内部审计并非专为检验舞弊而进行。即使实施了必需审计程序,也不能确保发觉全部舞弊行为。()
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第6题

注册会计师王豪审计华海公司1997年度会计报表,并出具了无保留意见的审计报告。但其后,华海公司发现小额银行存款被贪污,因而控告王豪工作有过失。对此,王豪提出下列申诉,有效的申诉包括()。

A.按照独立审计准则进行会计报表审计,并不能保证发现所有的错误与舞弊,王豪并无过失

B.王豪所提供的服务是会计报表审计,不是对错误与舞弊的专门审计

C.王豪未能发现舞弊是因为审计工作底稿是其助理人员编制,王豪本人并无过失

D.防止发生和及时发现错误与舞弊是华海公司管理当局的责任

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第7题

2022年《商业银行内部审计指引》专题知识题库答案--作业在线

1.根据《商业银行内部审计指引》相关规定,内部审计人员应将审计报告发送至审计对象,并上报()及(),同时根据内部审计章程的规定与()及时沟通审计发现。

A.审计委员会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

参考答案:https://www.yourbin.com/634D6E7A.html

2.根据《商业银行内部审计指引》相关规定,商业银行董事会及高级管理层应采取有效措施,确保内部审计结果得到(),()得到及时落实;对未按要求整改的,应()。

A.充分利用

B.整改措施

C.追究相关人员责任

D.继续整改

参考答案:https://www.yourbin.com/C5D2A1D8.html

3.根据《商业银行内部审计指引》相关规定,内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,但不得直接参与或负责()和()的()与()。

A.决策

B.内部控制设计

C.经营管理

D.执行

参考答案:https://www.yourbin.com/9260F520.html

4.根据《商业银行内部审计指引》相关规定,内部审计部门有权向()、()和()提出处理和处罚建议。

A.监事会

B.董事会

C.高级管理层

D.相关部门

参考答案:https://www.yourbin.com/1E371C38.html

5.根据《商业银行内部审计指引》相关规定,()应支持内部审计部门独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效()。

A.高级管理层

B.董事会

C.整改措施

D.整改方法

参考答案:https://www.yourbin.com/BBF31D59.html

6.根据《商业银行内部审计指引》相关规定,内部审计部门(),(),并就有关问题向审计对象和行内相关人员进行()、()和取证。

A.调查

B.质询

C.有权检查各类经营机构(含分支机构和附属机构)的各项业务和管理活动(含外包业务)

D.及时、全面获取经营管理相关信息

参考答案:https://www.yourbin.com/A1A9C914.html

7.根据《商业银行内部审计指引》相关规定,董事会对内部审计的()和()承担最终责任。

A.有效性

B.合规性

C.独立性

D.客观性

参考答案:https://www.yourbin.com/6024F62D.html

8.根据《商业银行内部审计指引》相关规定,商业银行内部审计工作应独立于()、()和(),并对上述职能履行的()实施评价。

A.业务经营

B.风险管理

C.内控合规

D.有效性

参考答案:https://www.yourbin.com/D3E583E9.html

9.根据《商业银行内部审计指引》相关规定,本指引所称内部审计是商业银行内部()、()的监督、()和()活动,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并督促改善商业银行业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。

A.独立

B.客观

C.评价

D.咨询

参考答案:https://www.yourbin.com/07717A15.html

10.根据《商业银行内部审计指引》相关规定,对于拒绝、妨碍内部审计工作及()的行为,商业银行应及时制止,并追究相关责任人的责任。

A.整改到位

B.整改不力

C.及时整改

D.整改无效

参考答案:https://www.yourbin.com/3893E5F7.html

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第8题

广西普法题库答案:内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构的职责不包括下列哪项?()

A.设计本单位及所属单位的网络安全系统流程

B.对本单位及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计

C.对本单位所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理

D.负责舞弊行为的预防、发现及纠正

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第9题

负责单位内部会计监督制度的组织实施,对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任的
是()。

A.单位负责人

B.会计机构负责人

C.总会计师

D.内部审计人员

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第10题

网络安全管理实践题库:内部信息安全管理组织中的()担负保护系统安全的责任,但工作重点偏向于监视系的运行情况,并且对安全管理制度的贯彻执行情况进行监督和检查。

A.安全审查和决策机构

B.安全主管机构

C.安全运行维护机构

D.安全审计机构

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考试指南 全部 >
《推动知识产权高质量发展年度工作指引(2024)》提出要全面推进专利转化运用专项行动,力争年底前实现未转化有效专利盘点全覆盖,一批实现快速转化,知识产权质押融资规模和惠及中小企业数量增长以上,全国增加值占国内生产总值比重稳步提高。()《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》中指出()是引领发展的第一动力。2024年政府工作报告提出,2024年赤字率拟按()安排,赤字规模4.06万亿元,比上年年初预算增加1800亿元。2024年政府工作报告指出,数字经济加快发展,5G用户普及率超过()。 A、25% B、30%2024年“基金监管同参与守好群众‘救命钱’”有奖问答活动入口我们要将科技创新成果应用到具体产业上,培育壮大()。 A、新兴产业 B、未来产业2024年政府工作报告指出,深化()等社会民生领域改革。 A、收入分配 B、社会保障以下哪些场景用户问询量会比较高,需要配备充足的人力?() A.商家自播期间 B.达人直播期间针对商品定价遵循的原则,以下哪些是应该遵守的?() A.商家要对所有价格的真实性、准确性、合法性负责 B.商家要明码标价,不得乱标价、标高价或明显高出商品历史价格,同品类商品价格以及行业均价虚假宣传包括但不限于通过()等形式明示或暗示与商品实际内容不相符的虚假信息,使消费者对商品的质量、成分、有效期限、产地、价格等产生误解的行为。
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