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[单选题]

内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施()、()的监督、评价和建议,以促进单位()、()的活动。

A.独立、客观;完善治理、实现目标

B.独立、公正;完善治理、实现目标

C.独立、客观;完善制度、实现目标

D.独立、公正;完善管理、实现目标

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更多“内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施()、()的监督、评价和建议,以促进单位()、()的活动。”相关的问题

第1题

《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立
、客观的监督、评价和(),以促进单位完善治理、实现目标的活动。

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第2题

《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完

《规定》所称内部审计,是指对本单位及所属单位()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。

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第3题

下列单位,在保证内部审计独立性的前提下,应当或者配备专职审计人员,开展内部审计工作的是:()。

A.对本系统或下级机构不具有管理监督职能的行政事业单位和社会团体

B.注册资本金1亿元以上,且下属控股子公司3家以上的国有企业及金融机构

C.省级中心镇,或年度财政财务收入(或支出)1亿元以上的乡镇(街道)

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第4题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,对本单位及
所属单位()进行审计。

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第5题

《规定》所称内部审计,是指对所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的
监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。()

参考答案:错误

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第6题

广西普法题库答案:内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构的职责不包括下列哪项?()

A.设计本单位及所属单位的网络安全系统流程

B.对本单位及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计

C.对本单位所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理

D.负责舞弊行为的预防、发现及纠正

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第7题

广西普法题库答案:下列各项中,属于内部审计机构或者履行内部审计内设机构职责的是()。

A.对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计

B.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计

C.对本单位所属单位领导人员履行经济责任情况进行审计

D.负责审计发现问题的整改工作

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第8题

下面哪些是内审部门履行的职责?()

A.对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计

B.对本单位及所属单位财务收支、资产管理情况进行审计

C.对本单位及所属单位重要业务活动进行审计

D.对本单位及所属单位信息技术管理和重要信息系统的运行、管理和维护情况进行审计

E.对本单位及所属单位内部控制、风险管理、绩效管理情况进行监督评价

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第9题

2022年《中国人民银行内审工作制度》专题知识题库答案--作业在线

1.内部审计结果及整改情况应当作为()重要参考。

A、考核

B、任免

C、奖惩干部

D、及其他相关决策

参考答案:https://www.yourbin.com/4D7CC32A.html

2.内审部门和内审人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作,下列哪些属于此项工作?()

A、重大投资决策

B、建设项目决策

c、集中采购决策

D、招投标评审

E、发行库内业务操作

参考答案:https://www.yourbin.com/207AA3CA.html

3.内审部门应当加强与()等其他“大监督”部门的沟通协作,加强信息共享,促进结果共用。

A、纪检监察

B、巡视巡察

C、组织人事

D、党委办公室

参考答案:https://www.yourbin.com/B6FEB0CD.html

4.被审计单位有下列哪些情形的,由审计派出单位党组织责令其改正,并追究相关责任人的责任?()

A、拒绝接受内部审计的

B、拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的

C、整改不力、屡审屡犯的

D、被审计和整改过程中其他违纪违法情形

参考答案:https://www.yourbin.com/4D21F572.html

5.内审人员应当具备与工作相适应的()。各单位应当保证内审人员参加继续教育,鼓励内审人员获得审计专业人员职称,持续提高职业能力。

A、政治素质

B、理论水平

C、业务能力

D、专业知识

参考答案:https://www.yourbin.com/1E813BF3.html

6.业务主管部门应当督促相关单位和部门落实整改要求,并通过管理监督强化制度执行,对审计发现的()问题和审计建议进行研究,并将其作为完善内控制度的重要参考。

A、典型性

B、普遍性

C、全面性

D、倾向性

参考答案:https://www.yourbin.com/B2DEA6B7.html

7.下面哪些是内审部门履行的职责?()

A、对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计

B、对本单位及所属单位财务收支、资产管理情况进行审计

C、对本单位及所属单位重要业务活动进行审计

D、对本单位及所属单位信息技术管理和重要信息系统的运行、管理和维护情况进行审计

E、对本单位及所属单位内部控制、风险管理、绩效管理情况进行监督评价

参考答案:https://www.yourbin.com/B9A94DAB.html

8.领导干部对履行经济责任过程中的下列行为应当承担直接责任有哪些?()

A、直接违反有关党内法规、法律法规、政策规定的

B、授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员违反有关党内法规、法律法规、政策规定的

C、贯彻党和国家经济方针政策、决策部署不坚决不全面不到位,造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

D、未完成有关法律法规规章、政策措施、目标责任书等规定的领导干部作为第一责任人(负总责)事项,造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

E、民主决策时,在多数人同意的情况下,决定、批准、组织实施重大经济事项,由于决策不当或者决策失误造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

参考答案:https://www.yourbin.com/4BDB7498.html

9.领导干部对履行经济责任过程中的下列行为应当承担领导责任有哪些?()

A、未经民主决策程序或者民主决策时在多数人不同意的情况下,直接决定、批准、组织实施重大经济事项,造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

B、违反部门、单位内部管理规定造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

C、参与相关决策和工作时,没有发表明确的反对意见,相关决策和工作违反有关党内法规、法律法规、政策规定,或者造成公共资金、国有资产和公共利益损害等后果的

D、不履行或者不正确履行职责,对造成的后果起决定性作用的其他行为

E、除直接责任外,不履行或者不正确履行职责,对造成的后果应当承担责任的其他行为

参考答案:https://www.yourbin.com/374500A9.html

10.内审部门每年应当选择比例上年度审计项目开展审计整改评估,对被审计单位问题整改的及时性、真实性、有效性进行监督评价,年度汇总评估结果向本单位党组织和上级内审部门报告。

A、对应

B、规定

C、部分

D、一定

参考答案:https://www.yourbin.com/3B133B00.html

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第10题

根据《人力资源社会保障部内部审计管理办法》(人社厅发〔2020〕16号)规定,内部审计对部属各单位及其所属单位()、()、()、()实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进部属各单位及其所属单位完善治理、实现目标的活动。①财政财务收支②经济活动③内部控制④预算执行⑤风险管理

A.①②③④

B.②③④⑤

C.①②③⑤

D.①③④⑤

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《柳州市科技发展专项资金管理办法(修订)》(柳规科(2024〕10号)规定,验收专家组的验收结论分为()。 A.继续支持、不再支持 B.通过验收、不通过验收按照申请人与被担保人是否为同一主体,保函可分为()和()。(2024) A、直开保函 B、传统保函 C、转开保函科技型企业营销策略包括?()(2024) A、通过内部数据获客 B、通过外部数据获客中小微企业领信业务应遵守相关禁止性监管规定,包括但不限于?()(2024) A、不得向关系人或关联方发放信用贷款 B、对于能努商与用户之间因服务产生的纠纷,应由双方自行解决保险产品最显著的特点是具有其他投资理财工具不可替代的()功能。 A、税负减免 B、财富传承 C、财富保障客户在自助终端等电子设备办理业务时,如客户有营销推介的需求,应提醒客户()购买操作,引导客户到()并开展录音录像,不得在自助终端等电子设备上代客操作购买产品。根据《关于深入推进2022年企业文化宣贯落地工作的通知》,邮储银行品牌主张中“与您同步”指的是()及我们与社会同步。《法治社会建设实施纲要(2020-2025年)》指出,要增强法治宣传教育针对性和实效性,引导全体人民做社会主义法治的(),使法治成为社会共识和基本原则。(2024)接收机构人员至发放机构现场领用重要单证,建立备案制度的,由至少()名备案人员持身份证件或工作证(含照片)办理领用手续。分行遇到外汇局的监管数据报送问题,可以请示()。 A、收益局 C、当地汇局
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