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[主观题]

助理人员在函证银行存款的同时,应函证有无银行借款、借款抵押等情况,且函证应采用肯定的方式。()

助理人员在函证银行存款的同时,应函证有无银行借款、借款抵押等情况,且函证应采用肯定的方式。()

A.正确

B.错误

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更多“助理人员在函证银行存款的同时,应函证有无银行借款、借款抵押等情况,且函证应采用肯定的方式。()”相关的问题

第1题

A注册会计师是J公司2006年度财务报表审计的项目负责人,在审计过程中,需对负责应收、应付款项目审计的助理人员提出的相关函证问题予以解答,并对其编制的有关审计工作底稿进行复核。请代为做出正确的专业判断。在下列情况,注册会计师应采用积极式函证的是()。

A.相关的内部控制是有效的

B.预计差错率较高

C.设有理由相信欠款可能存在争议、差错的问题

D.欠款余额小的债务人

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第2题

B注册会计师是J公司2006年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责销售与收款项目审计的助理人员提出的相关函证问题予以解答,并对其编制的有关审计工作底稿进行复核。请代为作出正确的专业判断。注册会计师B在对应收账款进行审计时,选取的函证对象为()。

A.与债务人发生纠纷的项目

B.关联方项目

C.主要客户项目

D.余额为零的项日

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第3题

下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有()。

A.调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施

B.检查货币资金收付凭证的管理情况

C.向开户银行函证银行存款余额

D.抽查付款业务有无经过适当授权和审批

E.对库存现金进行监盘

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第4题

ABC会计师事务所审计甲公司2019年财务报告,审计工作底稿中与函证相关部分内容摘录如下,要求逐项指出,审计项目组的做法是否恰当,若不恰当,请说明理由。 (1)询证函经被审单位盖章后,由于负债银行存款函证的项目组成员B..

ABC会计师事务所审计甲公司2019年财务报告,审计工作底稿中与函证相关部分内容摘录如下,要求逐项指出,审计项目组的做法是否恰当,若不恰当,请说明理由。

(1)询证函经被审单位盖章后,由于负债银行存款函证的项目组成员B比较忙,所以在将询证函密封好,交给被审计单位的出纳代为发出。

(2)为保证回函的客观性,项目组成员C以ABC会计师事务所的名义向被审计单位的客户发函。 (3)A注册会计师要求部分债务人直接向甲公司回函,但收到回函的人员应立即将询证函回函交给注册会计师,并且不允许私自拆封询证函。

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第5题

韩佳是F公司2005年度会计报表审计项目的项目负责人。在对F公司销售业务实施审计时,为了形成审计结论,需要对证据的可靠性进行比较分析。请代为做出正确的专业判断。按审计证据可靠性由高到低的顺序,在韩佳所获取的下列审计证据中,你认可的顺序排列是()。

A.银行存款函证回函、购货发票、销货发票副本、应收账款明细账

B.购货发票、应收账款明细账、银行存款函证回函、销货发票副本

C.销货发票副本、购货发票、银行存款函证回函、应收账款明细账

D.应收账款明细账、银行存款函证回函、销货发票副本、购货发票

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第6题

如果C注册会计师要证实Z公司银行存款的存在,同时还想了解Z公司账面反映所欠银行债务的情况,则最
有效的审计程序是()。

A.计算银行存款累计余额应收利息收入

B.检查大额在途存款和未付票据

C.关注是否存在质押、冻结等对变现有限制或存在境外的款项

D.函证20×9年12月31日的银行存款余额

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第7题

下列项目中,可采用函证方法的有()。

A.应收账款

B.应付账款

C.银行存款

D.短期借款

E.应付债券

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第8题

应付账款一般不需要函证,但出现()时审计人员应实施函证。

A.控制风险较高

B.应付账款金额较大

C.被审计单位处于经济困难阶段

D.应付账款数量较多

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第9题

A注册会计师是J公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责销售与收款循环
审计的助理人员提出的相关函证问题予以解答,并对其编制的有关审计工作底稿进行复核。请代为做出正确的专业判断。

针对被审计单位在采用收取手续费方式委托代销商品时,审计建议其确认商品销售收入的时点为()。

A.发出商品时

B.销售商品时

C.收到受托方开具的代销清单时

D.收到受托代销商品的销售货款时

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第10题

L注册会计师正在对拟设立的U有限责任公司(以下简称U公司)的出资实施审验程序。在审验过程中,L注册会计师遇到了下列问题,请代为做出正确的专业判断。对收款凭证的检查是审验货币资金出资的重要内容。对于取得的银行存款收款凭证,L注册会计师应将其与()进行核对。

A.U公司开户银行出具的银行对账单

B.注册会计师直接获取的银行存款函证回函

C.U公司与各方签订的合同、协议、章程

D.U公司出具的注册资本实收情况明细表

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