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[主观题]

会计入员审核原始凭证时发现其金额有差错,应由()。A.会计入员更正B.审批人员更C.原制单人重开D.经

会计入员审核原始凭证时发现其金额有差错,应由()。

A.会计入员更正

B.审批人员更

C.原制单人重开

D.经办人更正

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更多“会计入员审核原始凭证时发现其金额有差错,应由()。A.会计入员更正B.审批人员更C.原制单人重开D.经”相关的问题

第1题

会计人员审核原始凭证时发现其金额有差错,应由()。A.原制单人重开B.经办人更正C.会计人员更正D.

会计人员审核原始凭证时发现其金额有差错,应由()。

A.原制单人重开

B.经办人更正

C.会计人员更正

D.审批人员更正

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第2题

根据《会计法》的规定,会计机构在办理会计法定事项时,必须对原始凭证进行审核,下列各项中,属于其审核内容的有()。

A.凭证所记载的经济业务是否真实、可靠,判断是否正常

B.经济业务的内容是否符合有关政策、法令、制度、计划和合同的规定

C.原始凭证的手续是否完备,应填项目是否填写齐全

D.原始凭证的摘要和数字是否填写清楚、正确,金额计算有无差错

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第3题

审核外来原始凭证,发现其金额有错误,应当()。A.由原出具凭证的单位重开B.由原出具凭证单位划线更

审核外来原始凭证,发现其金额有错误,应当()。

A.由原出具凭证的单位重开

B.由原出具凭证单位划线更正并加盖单位公章

C.报经本单位领导批准同意,在原凭证上更正并加盖单位公章

D.按正确的金额更正并告知原出具凭证的单位

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第4题

3 . 某单位会计人员审核一张差旅费报销单时, 发现凭证上的金额数字有涂改痕迹, 且出差行程不合理
,该凭证应属于() 。

A .不准确的原始凭证

B .不完整的原始凭证

C .不合法的原始凭证

D .不真实的原始凭证

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第5题

某企业会计人员审核一张购买材料的原始凭证时,发现凭证上的金额数字有涂改痕迹,但在涂改处加盖了出具单位印章。该凭证应属于()。

A.无效的原始凭证

B.有效的原始凭证

C.不准确的原始凭证

D.不完整的原始凭证

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第6题

对于真实、合法、合理但内容不够完整、填写有错误的原始凭证,应由会计入员更正错误后,再办理正式会
计手续。()

A.正确

B.错误

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第7题

关于结算账户柜面收支业务出现差错时,关于冲正说法正确的是()。

A.柜员根据原始凭证、错账凭证填制《特种转账凭证》,其中:业务类型选择冲正;填写户名、账号、金额等要素,并在制单处签名

B.内勤行长审核《特种转账凭证》填写的户名、账号、金额等要素是否有涂改;签字同意后,交柜员进行交易处理

C.记账柜员审核《特种转账凭证》填写的要素是否正确,是否经内勤行长签字

D.选择“21203冲正”交易,录入相关要素后提交,交易成功后,生成电子凭证,扫描《特种转账凭证》、待核销过渡凭证(根据具体场景)等作附件

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第8题

对不真实、不合法的原始凭证,会计入员有权不予接受,对记载不准确、不完整的原始凭证,会计入员有权要求其重新填制。()此题为判断题(对,错)。
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第9题

某公司发生以下情况:(1)公司接受上级有关单位审核,发现一张购买计算机的发票,其“金额”栏中的数字

某公司发生以下情况:

(1)公司接受上级有关单位审核,发现一张购买计算机的发票,其“金额”栏中的数字有更改现象,经查阅相关买卖合同、单据,确认更改后的金额是正确的,更改处盖有出具单位的相关印章.公司以该发票为原始凭证进行账务处理并入账.

(2)公司一供货商多次上门催要逾期货款,经公司负责人同意,会计主管张某让出纳员将一张25万元的转账支票交给供货商.供货商向银行提示付款时,银行以该公司的银行存款余额不足25万元为由予以退票.

(3)公司对外报送2008年年度会计报告,公司董事会研究决定,公司对外报送的财务会计报告由公司财务总监签字、盖章后报出.

(4)因机构高速需要,公司财务部门搬入到新的办公室,财务人员将保管期满的会计档案全部销毁.在销毁的会计档案中,有保管期满但尚在使用的一台机器的原始凭证.

(5)该公司原出纳张某在出纳工作期间的有些资料存在一些问题,而接替者刘某在交接时并未发现.检查人员在了解情况时,原出纳张某说:“已经办理了会计交接手续,自己不再承担任何责任,责任由接替者刘某承担.”

要求:根据上述情况和有关法律规定分析下列问题:

(1)该公司对购买计算机发票的处理是否符合法律规定并说明理由.

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第10题

下列关于审核原始凭证时发现库存现金金额错误的处理方法的表述中,正确的是()。

A.会计主管人员更正

B.会计人员更正

C.经办人更正

D.原填制单位重开

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