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[主观题]

在实施审计过程中,E注册会计师发现戊公司的销售经理A贪污10万元,此时E注册会计师不应当采取的措

施是()。

A.重新考虑此前获取的审计证据的可靠性

B.尽早向戊公司的治理层报告

C.重新评估舞弊导致的重大错报风险,并考虑重新评估的结果对审计程序的性质、时间安排和范围的影响

D.直接将该事项向监管机构报告

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第1题

ABC会计师事务所在接受E公司20×8年度财务报表审计业务时,委派戊注册会计师为项目负责人,审计过程中遇到下列问题,请代为做出正确的专业判断。戊注册会计师应当针对评估的认定层次重大错报风险设计和实施进一步审计程序,进一步审计程序的性质是指进一步审计程序的目的和类型,实施进一步审计程序的目的包括()。

A.通过实施控制测试以确定内部控制运行的有效性

B.通过实施实质性程序以确定内部控制运行的有效性

C.通过实施控制测试以发现认定层次的重大错报

D.通过实施实质性程序以发现认定层次的重大错报

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第2题

在对舞弊风险进行评估后,E注册会计师认为戊公司管理层凌驾于控制之上的风险很高,则E注册会计师通
常实施的审计程序不包括()。

A.复核会计估计是否存在偏向,并评价这种偏向的环境是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险

B.对于基于对被审计单位及其环境的了解以及在审计过程中获取的其他信息而显得异常的重大交易,评价其商业理由(或缺乏商业理由)是否表明被审计单位从事交易的目的是为了对财务信息作出虚假报告或掩盖侵占资产的行为

C.对相关控制活动的运行有效性进行测试

D.测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及编制财务报表过程中作出的其他调整是否适当

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第3题

ABC会计师事务所接受委托负责E公司20×8年财务报表审计业务,戊注册会计师任项目负责人。在审计过程中发现下列问题,请代为做出正确的专业判断。E公司下列记录交易或事项形成的资本公积中,在处置相关资产时应转入当期损益的有()。

A.长期股权投资采用权益法核算时形成的资本公积

B.可供出售金融资产公允价值变动形成的资本公积

C.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产时形成的资本公积

D.同一控制下控股合并中确认长期股权投资时形成的资本公积

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第4题

A会计师事务所指派M注册会计师负责Q公司2005年度会计报表审计。根据审计计划,Q公司的关联方关系及其交易为重点审计领域。在审计过程中,M注册会计师遇到以下问题,请根据独立审计准则的相关规定代为做出正确的专业判断。为发现Q公司存在尚未披露的关联方,A注册会计师不可能实施的审计程序有()。

A.查阅以前年度审计工作底稿

B.查阅股东大会和董事会会议记录

C.函证所有应收账款

D.审核代扣代缴个人所得税的相关资料

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第5题

(三)A会计师事务所指派M注册会计师负责Q公司2003年度会计报表审计。根据审计计划,Q公司的关联方关系及其交易为重点审计领域。在审计过程中,M注册会计师遇到以下问题,请根据独立审计准则的相关规定代为做出正确的专业判断。第 18 题 为发现Q公司存在但尚未披露的关联方,A注册会计师可能实施的审计程序有()

A.查阅以前年度审计工作底稿

B.查阅股东大会和董事会会议记录

C.函证所有应收帐款

D.审核代扣代交个人所得税的相关资料

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第6题

E注册会计师负责对戊公司2008年度财务报表进行审计。在运用审计抽样时,E注册会计师遇到下列问题,请代为做出正确的专业判断。E注册会计师计划实施审计抽样,从而获取充分、适当的审计证据,下列说法正确的是()。

A.E注册会计师应当根据具体情况并运用职业判断,确定使用统计抽样或非统计抽样方法,以最有效率地获取审计证据

B.审计抽样适用于控制测试和实质性程序中的所有审计程序

C.统计抽样和非统计抽样方法的选用,影响运用于样本的审计程序的选择

D.E注册会计师采用不适当的审计程序可能导致抽样风险

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第7题

注册会计师罗兰是丙公司2005年度会计报表审计业务的项目负责人。实施审计的过程中,项目组成员遇到了以下需要加以考虑事项,请代罗兰做出正确的专业判断。注册会计师罗兰在审查丙公司2005年度会计报表时,发现丙公司以其下属的A子公司的净资产与Y公司下属的B子公司的净资产进行整体置换。对于换入的下列(),罗兰应核实丙公司是否以零值入账。

A.银行存款100万元

B.长期待摊费用20万元

C.预收账款10万元

D.短期借款40万元

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第8题

E注册会计师应当获取足够审计证据证明戊公司在编制年度财务报表时是否存在舞弊行为。因此,E注册会计师为了确保审计质量,将审计风险降低至可接受的最低水平,在设计审计程序时,应当选取的测试方法为()。

A.对全部项目进行测试

B.对特定项目进行测试

C.运用统计抽样的方法

D.综合运用统计抽样和非统计抽样

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第9题

李明接受委托审计ABC有限责任公司2007年度的财务报表,在审计的过程中,遇到下列问题,请代为做出正
确判断。

在有些情况下,注册会计师通过实施控制测试获取的内部控制运行有效性的审计证据,可以代替实质性程序。()

A.正确

B.错误

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第10题

ABC会计事务所对W股份有限公司进行审计。如果注册会计师在审计过程中,发现W公司确实存在导致会计报表严重失实的错误和舞弊,则注册会计师首先做出的反应是()。

A.提请被审计单位作出适当的处理

B.发表保留意见或拒绝表示意见的审计报告

C.取消业务约定

D.发表保留意见或否定意见的审计报告

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