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首页 > 财会类考试> 注册会计师(CPA)
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[单选题]

下列关于评价内部审计特定工作的说法中,不正确的是()。

A.内部审计的所有工作都与注册会计师审计相关,都可以被注册会计师利用

B.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的

C.内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门

D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性

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更多“下列关于评价内部审计特定工作的说法中,不正确的是()。A.内部审计的所有工作都与注册会计师审”相关的问题

第1题

在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法对的有()。

A.财务报表审计中对内部控制理解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计刊登审计意见,不需执行额外工作

B.两者评价内部控制可以选用审计程序相似,都用到询问、观测、检查、重新执行等程序

C.两者评价内部控制目不同,前者是为了支持注册会计师对控制风险评估成果,进而拟定实质性程序性质、时间安排和范畴;后者是为了支持对内部控制有效性刊登意见

D.两者对控制缺陷评价规定不同,后者规定比前者更严

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第2题

注册会计师针对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,需要考虑以下()因素。

A.对相关领域的重大错报风险的评估

B.对内部审计的程序设计

C.对内部审计的评估

D.对内部审计人员特定工作的评价

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第3题

首席审计执行官的下列做法中错误的有()。
A.为了节约时间,首席审计执行官不再要求每项审计中都使用标准的内部控制问卷调查表

B.如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,就指令审计组进行研究,制定特定标准并交给被审计单位审阅,如果认为可以接受,就用它来评价被审计单位的经营活动,如果被审计单位不同意该标准,就与其进行协商直至达成一致意见

C.为了与被审计单位保持良好关系,在审计报告中只报告积极的审计发现,省略消极的审计发现

D.如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,则根据行业惯例制定标准并自行用于对被审计单位评价

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第4题

根据《关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号的通知》,企业不可以授权内部审计机构具体实施内部控制有效性的定期评价工作。()
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第5题

下列有关利用专家工作的说法中,不正确的是()。

A.专家在工作过程中用到的原始数据是从被审计单位内部获得的

B.专家在工作过程中需要用到大量的原始数据,原始数据是否适合所涉及项目的具体情况直接关系到专家工作的恰当性

C.注册会计师应当实施相应的审计程序,评价专家工作涉及使用重要的原始数据的相关性、完整性和准确性

D.当专家的工作涉及使用对专家工作具有重要影响的原始数据时,注册会计师可以通过复核数据的完整性和内在一致性来测试这些数据

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第6题

下列关于全面预算内部控制要求与措施的说法中,正确的有()

A.企业应该分别选择固定预算、弹性预算、滚动预算等方法编制预算

B.企业批准下达的预算应当保持稳定,不得随意调整

C.企业在必要时,实行预算执行情况内部审计制度

D.企业应当在预算年度开始前完成全面预算草案的编制工作

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第7题

在外部质量评价期间,外部评估团队确定内部审计师在某具体项目上没有遵守特定标准。内部审计师在其审计业务最终沟通中注意到了未遵循情况,但仍声称他们的工作是按照《标准》进行的。这种情况对内部审计机构声明“遵循《国际内部审计专业实务标准》”有何影响?()

A.在使用声明之前,必须向高级管理层和委员会披露情况

B.这否定了声明的使用

C.需要对内部审计机构进行更频繁的外部评价

D.它对应用这一声明没有影响

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第8题

在公司治理的经验当中,审计委员会的设立、独立性和职能发挥占据着越来越重要的作用,那么下列关于
审计委员会的说法中,不正确的是()。

A.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统

B.审计委员会需要检查对外报告规定的遵守情况

C.审计委员会的义务之一是确保充分且有效的内部控制

D.审计委员会主席可以不出席年度股东大会

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第9题

2022年广西普法题库之《广西壮族自治区内部审计工作的规定》专题知识题库答案--作业在线

1.《广西壮族自治区内部审计工作的规定》中,内部审计的业务范围包括()。

A.财政财务收支

B.经济活动

C.内部控制和风险管理

D.治理

参考答案:https://www.yourbin.com/DBB07189.html

2.根据《广西壮族自治区内部审计工作的规定》,下列关于审计结果运用的说法,正确的是()。

A.审计机关对内部审计发现的问题一律不再在审计报告中反映

B.审计机关在审计中涉及国家机关、事业单位和国有企业三级以下单位时,可以不必评估被审计单位内部审计工作的质量,直接利用其内部审计力量和成果

C.单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施

D.对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果口头告知内部审计机构

参考答案:https://www.yourbin.com/6DC0FAB8.html

3.广西普法题库答案:根据《广西壮族自治区内部审计工作的规定》的要求,以下哪种说法是不正确的?()

A.单位应当依照有关法律、法规和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度

B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨

D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计机构好人人员,按照有关规定予以表彰奖励

参考答案:https://www.yourbin.com/BD8C262F.html

4.根据《广西壮族自治区内部审计工作的规定》,下列关于内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,准确的是()。

A.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为直接作出临时制止决定

B.对违法违规和造成损失浪费的被审计对象,直接通报批评或者追究当事单位或者个人的责任

C.检查有关计算机系统及其电子数据和资料

D.对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人进行表彰

参考答案:https://www.yourbin.com/05FBC6DC.html

5.根据《广西壮族自治区内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是()。

A.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责

B.内部审计机构应当对采用的审计结果负责

C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责

D.被审计单位应当对采用的审计结果负责

参考答案:https://www.yourbin.com/67FEBAEE.html

6.《广西壮族自治区内部审计工作的规定》中,内部审计的职能定位是()。

A.监督和评价

B.监督、评价和建议

C.监督和建议

D.评价和建议

参考答案:https://www.yourbin.com/BC036CC3.html

7.《广西壮族自治区内部审计工作的规定》中,内部审计的目的是()。

A.促进单位完善治理、实现目标

B.保障全体职工利益

C.为社会审计组织提供服务

D.保护内部审计部门的利益

参考答案:https://www.yourbin.com/C77DC4C0.html

8.《广西壮族自治区内部审计工作的规定》开始施行的时间是()。

A.2020-9-19

B.2020-11-1

C.2021-1-1

D.2020-12-31

参考答案:https://www.yourbin.com/2025E9C2.html

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第10题

如拟利用内部审计的特定工作,注册会计师应确定内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的。为此应当考虑下列()因素。

A.内部审计人员披露的例外或异常事项是否得到恰当解决

B.内部审计人员的工作是否得到适当的监督、复核和记录

C.内部审计人员是否已获取充分、适当的审计证据,使其能够得出合理的结论

D.内部审计人员得出的结论是否恰当,编制的报告是否与已执行工作的结果一致

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中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知指出要加大对优秀青年教师的政治引领和政治吸纳力度,抓好入党积极分子培养,落实“()”制度,提高党员发展质量。2023年国务院安委会部署开展了()行动,明确了51个行业领域重大事故隐患判定标准和重点检查事项,各地排查重大事故隐患39.52万项(是2020-2022年三年行动期间排查数量的8.1倍),排查质量明显提高。中共江西省委组织部中共江西省委教育工委印发《关于进一步加强全省中小学校党的建设工作的意见》的通知绝密级文件,除另行规定外,保密期限最长为()。(2024) A.5年 B.10年()是一种法定的文字与符号标识,用以表明所标识的物品(载体以及设备、产品等)承载内容属于国家秘密,并提示其密级和保密期限。第五届全国人大常委会第六次会议决定,每年3月12日为全国的()节。观古今于须臾,抚四海于()没有历史感,文学家、艺术家就很难有丰富的灵感和深刻的思想民族工作“三和”是什么()。1.和睦相处2和衷共济3.和谐共处4.和谐发展合同解除权,自公司知道有解除事由之日起,超过()不行使而消灭。自保险合同成立之日起超过()的,公司不得解除保险合同。分公司理赔管理岗填写《理赔特殊案件呈报单》,预付金额5万元(含)以下经()签字后传真至总部运营管理部业务相关室。
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