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[单选题]

在审计计划阶段,内部审计师应设计审计目标和程序来评估与被审计的活动相关的风险,此处风险的定义是:

A.事件或行为对被审计的经济活动产生不利影响的概率

B.账户余额或交易类别以及相关的认定包含可能对财务报表有重大影响的误报的风险

C.没有遵守组织政策.计划和程序或没有遵循相关法律法规

D.未完成经营活动的既定目标

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更多“在审计计划阶段,内部审计师应设计审计目标和程序来评估与被审计的活动相关的风险,此处风险的定义是:”相关的问题

第1题

公司新近任命原经营经理出任首席审计执行官。新任的审计执行官既不是注册内部审计师,也不是IIA的成员。内部审计活动的工作是严格按照审计执行官的要求开展的,而非IIA的标准。4名助理内部审计人员都是IIA的会员,但都不是注册内部审计师。依据IIA的道德规范,助理审计人员的最佳行动方案是:()

A.鉴于他们都不是注册内部审计师,因此不需要遵守职业道德规范

B.必须辞去他们的工作以避免不恰当的活动

C.应遵守内部审计专业实务标准

D.必须尊重组织的法律地位和道德目标,可忽视内部审计专业实务标准

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第2题

对于系统开发,内部审计部门可以不断参与,可以在系统即将实施之际或系统落实之后参与,也可以根本不参与。相对而言,内部审计师不断参与系统开发的好处是什么?

A.可以节约审计时间,提高审计效率

B. 可以在明确界定的时间点公布审计评论

C. 可以最大限度地降低重新设计成本

D. 有效地进行内部控制

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第3题

在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的函证。在审查这些工作底稿时,他注意到外部内部审计师使用肯定性函证,这是因为()。

A.运货和开票的内部控制薄弱

B.外部审计人员怀疑账户余额中有错误和违规

C.许多账户余额较大

D.内部控制强,且所涉及的许多账户余额都很小

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第4题

A公司是-家全球性的电信公司,其股票即将上市交易。目前,董事会正在考虑如何在充分解决客户投诉方
面加强内部控制;并且鉴于竞争对手公司最近因滥用会计准则而倒闭,该董事会还考虑要加强对正确编制会计记录的控制。为了解决上述问题,无论是从法律角度还是从运营角度考虑,公司都有必要在上市后成立审计委员会。下列各项不属于该公司审计委员会职能的是()。

A.监督内审部门,核查内审是否充分考虑了为防止问题出现及取得客户投诉的支持性证据而设计的程序

B.负责指定和撤换公司的外聘审计师

C.应每年至少与内外部审计师会面-次,并探讨包括任何可疑的舞弊行为或会计问题在内的事项

D.在掌握了关于内部控制系统的重大审计发现及事项后,及时向公司经理层汇报

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第5题

某内部审计师在计划审计业务时研究以前的审计报告,这是为了:Ⅰ.确认以前已经报告过的问题领域,以便进一步采取跟踪措施。Ⅱ.再进一步审查时排除以前已经审计过的领域。Ⅲ.了解被审计领域的业务程序和控制活动。Ⅵ.理解管理层关注的问题或提出的要求。

A.只有Ⅰ.Ⅲ和Ⅵ是对的。

B.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。

C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。

D.只有Ⅲ是对的。

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第6题

某连锁零售商店内部审计活动最近对东南部地区的所有商店的销售情况进行了审计。审计发现许多商店
通过重复贷记客户赊销账户而使公司成本每季度多发生大约$85000。审计报告在审计结束8周后完成,其中包括了内部审计师向管理层提出的应防止重复贷记客户账户的建议。上述案例没有考虑到有关审计报告的哪项标准:

A.内部审计师应在发现重复贷记行为时就马上采取纠正措施;

B.后续追踪不充分;

C.内部审计师的建议不应写入审计报告中;

D.审计报告是不及时的。

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第7题

在账项基础审计阶段,审计工作的主要目标是为了()。

A.控制审计风险

B.查找内部控制薄弱之处

C.查错防弊

D.减少审计失败

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第8题

利用下列资料回答问题: 某中国公司同意采用一增值网络为公司的电子数据切换及电子基金转换业务提
供代码服务和信息交流。在转移数据到增值网络VAN之前,公司施行了在线交易流程。内部审计师有责任对该流程进行评估。另外,公司和增值网络VAN声称允许内部审计师每年一次对增值网络VAN控制进行检查与执行,合同还说明在公司会计年度的第二或第三季度内可以突击进入增值网络VAN系统。这一时期已经选定以防干扰增值网络VAN业务流程高峰期。这一条款并未经过内部审计师检查。经董事会批准的年度审计计划要求本年度开展全面审计。 在EDI/EFT系统设计时审计人员最不可能提出下列哪项建议?

A.同意一项电子文件的个人鉴定应当单独作为一数据字段储存;

B.灾难的恢复计划必须建立;

C.数据安全措施必须编入程序,防止未经授权的个人擅自篡改数据;

D.必须禁止间接接触电子数据。

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第9题

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?()

A.某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物

B.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息

C.因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告

D.某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票

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第10题

内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为没有违背应有的职业审慎原则?()

A.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容

B.将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议

C.不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准

D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形

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